博山区白塔镇
标题: 白塔镇2016年决算公开表
索引号: 11370304004218090Y/2017-None 文号:
发文日期: 2017-08-08 发布机构: 博山区白塔镇

白塔镇2016年决算公开表

发布日期:2017-08-08
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1、 2016年一般公共预算收入决算
2、 2016年一般公共预算支出决算
3、 2016年一般公共预算支出决算(功能科目到项)
4、 2016年一般公共预算基本支出按经济科目
5、 2016年一般公共预算支出分类别决算表
6、 2016年政府性基金收入决算表
7、 2016年政府性基金支出决算表7
8、 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
2016年博山区白塔镇一般公共预算收入决算表
单位:万元
       2016年决算数
一、税收收入                   9,101.10
    增值税                   4,361.00
    营业税                     914.00
    企业所得税                     576.20
    个人所得税                      35.70
    资源税                       0.20
    城市维护建设税                     781.00
    房产税                     177.00
    印花税                     135.00
    城镇土地使用税                   1,494.00
    土地增值税                      62.00
    车船税                     229.00
    耕地占用税                      12.00
    契税                     324.00
    烟叶税  
    其他税收  
二、非税收入                     643.90
    专项收入                     643.00
    行政事业性收费收入                        -  
    罚没收入                       0.90
    国有资源(资产)有偿使用收入                        -  
    捐赠收入                        -  
    其他收入                        -  
本年收入合计                9,745.00
三、转移性收入                   5,963.00
    返还性收入                     201.00
    补助收入                   3,438.00
    上级专款收入                   2,231.00
    上年结转及结余收入                      93.00
收入总计               15,708.00
2016年博山区白塔镇一般公共预算支出决算表
单位:万元
       2016年决算数
一、一般公共服务                       2,695
二、外交支出  
三、国防支出  
四、公共安全支出                          27
五、教育支出                       2,010
六、科学技术支出  
七、文化体育与传媒支出                           8
八、社会保障和就业支出                          65
九、医疗卫生与计划生育支出                          91
十、节能环保支出                       1,129
十一、城乡社区支出                          61
十二、农林水支出                         247
十三、交通运输支出  
十四、资源勘探信息等支出                         985
十五、商业服务业等支出  
十六、金融支出  
十七、援助其他地区支出  
十八、国土海洋气象等支出  
十九、住房保障支出  
二十、粮油物资储备支出  
二十一、债务付息支出  
二十二、其他支出                          50
本年支出合计                    7,368
转移性支出                       8,340
   体制上解支出                       8,247
   年终结余                          93
支出总计                   15,708
2016年度博山区白塔镇一般公共预算支出决算表
单位:万元
科目名称 决算数
一般公共预算支出 7,368
一般公共服务支出 2,695
人大事务 24
  行政运行 24
政府办公厅(室)及相关机构事务 2,463
  行政运行 2,463
统计信息事务 6
  行政运行 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
财政事务 84
  行政运行 60
  财政国库业务 4
  其他财政事务支出 21
审计事务 25
  行政运行 25
群众团体事务 7
  行政运行 7
党委办公厅(室)及相关机构事务 86
  行政运行 86
公共安全支出 27
司法 27
  行政运行 27
教育支出 2,010
普通教育 2,010
  其他普通教育支出 2,010
文化体育与传媒支出 8
文化 8
  行政运行 8
社会保障和就业支出 65
人力资源和社会保障管理事务 50
  行政运行 50
行政事业单位离退休 11
  归口管理的行政单位离退休 3
  事业单位离退休 8
抚恤 1
  其他优抚支出 1
特困人员供养 4
  农村五保供养支出 4
医疗卫生与计划生育支出 91
计划生育事务 91
  计划生育机构 91
节能环保支出 1,129
污染防治 324
  水体 324
其他节能环保支出 805
  其他节能环保支出 805
城乡社区支出 61
城乡社区管理事务 61
  行政运行 61
农林水支出 247
农业 26
  行政运行 26
水利  
  水资源节约管理与保护  
农村综合改革 220
  对村民委员会和村党支部的补助 220
资源勘探信息等支出 985
安全生产监管 165
  行政运行 19
  安全监管监察专项 146
支持中小企业发展和管理支出 820
  中小企业发展专项 820
其他支出 50
其他支出 50
  其他支出 50
2016年博山区白塔镇一般公共预算基本支出经济分类决算表
单位:万元
       2016年决算数
一、工资福利支出 590
    基本工资 216
    津贴补贴 262
    奖金 0
    其他社会保障缴费 39
    伙食补助费 0
    绩效工资 0
    机关事业单位基本养老保险缴费 73
    职业年金缴费 0
    其他工资福利支出 0
二、商品和服务支出 1,905
    办公费 124
    印刷费 0
    咨询费 0
    手续费 0
    水费 6
    电费 11
    邮电费 26
    取暖费 30
    物业管理费 0
    差旅费 9
    因公出国(境)费用 0
    维修(护)费 6
    租赁费 0
    会议费 32
    培训费 38
    公务接待费 19
    专用材料费 81
    被装购置费 0
    专用燃料费 0
    劳务费 812
    委托业务费 0
    工会经费 0
    福利费 151
    公务用车运行维护费 69
    其他交通费用 0
    税金及附加费用 0
    其他商品和服务支出 491
三、对个人和家庭的补助 70
    离休费 9
    退休费 2
    退职(役)费 0
    抚恤金 0
    生活补助 4
    救济费 0
    医疗费 0
    助学金 0
    奖励金 0
    生产补贴 0
    住房公积金 0
    提租补贴 0
    购房补贴 55
    采暖补贴 0
    物业服务补贴 0
    其他对个人和家庭的补助支出 0
四、其他资本性支出 428
    其他资本性支出 428
五、对企事业单位的补贴 0
六、债务利息支出 0
基本支出合计 2,993
2017年度博山区白塔镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况表
单位:万元
单位 “三公”经费支出合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
博山区 50.00 0.00 30.00 0.00 30.00 20.00
备注:
   2017年博山区区级预算部门三公经费预算数为50万元,各部门将贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:
   1.因公出国(境)费,指工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。2017年度区本级因公出国(境)经费0万元。
   2.公务用车购置及运行维护费,指公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度区本级公务用车运行维护费30万元。

                                      
   3.公务接待费,指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度本级公务接待费20万元。


2016年博山区白塔镇一般公共预算支出分类别决算表
单位:万元
项目 2016年决算数
合计 基本支出 项目支出
一、一般公共服务支出          2,695            2,695  
二、外交支出              -    
三、国防支出              -    
四、公共安全支出             27               27  
五、教育支出          2,010            2,010
六、科学技术支出              -    
七、文化体育与传媒支出              8                8  
八、社会保障和就业支出             66               66  
九、医疗卫生与计划生育支出             91               91  
十、节能环保支出          1,129            1,129
十一、城乡社区支出             61               61  
十二、农林水支出            246               26            220
十三、交通运输支出              -    
十四、资源勘探信息等支出            985               19            966
十五、商业服务业等支出              -    
十六、金融支出              -    
十七、援助其他地区支出              -    
十八、国土海洋气象等支出              -    
十九、住房保障支出              -    
二十、粮油物资储备支出              -    
二十一、债务付息支出              -    
二十二、其他支出             50               50
本年支出合计          7,368            2,993          4,375
 2016年博山区白塔镇政府性基金预算收入决算表 
单位:万元
      2016年决算数
新型墙体材料专项基金收入  
国有土地收益基金收入  
农业土地开发资金收入  
国有土地使用权出让收入  
彩票公益金收入                      3
城市基础设施配套费收入  
污水处理费收入  
其他政府性基金收入  
政府性基金收入合计                      3
转移性收入                      -
  专项债务收入  
  上级补助收入  
  上年结转及结余收入  
收入总计                      3
2016年度博山区白塔镇政府性基金支出决算表
单位:万元
      决算数
政府性基金支出 3
大中型水库移民后期扶持基金支出 0
  移民补助  
  基础设施建设和经济发展  
国有土地使用权出让相关支出 0
  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0
    征地和拆迁补偿支出  
    土地开发支出  
    城市建设支出  
    补助被征地农民支出  
    土地出让业务支出  
    支付破产或改制企业职工安置费  
    棚户区改造支出  
    公共租赁住房支出  
    保障性住房租金补贴  
    其他国有土地使用权出让收入安排的支出  
  国有土地使用权出让债务付息支出  
新增建设用地土地有偿使用费相关支出 0
  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 0
    基本农田建设和保护支出  
    土地整理支出  
城市基础设施配套费相关支出 0
  城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0
    其他城市基础设施配套费安排的支出  
散装水泥专项资金相关支出 0
  散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 0
    专用设备购置和维修  
旅游发展基金支出 0
  地方旅游开发项目补助  
彩票公益金相关支出 3
  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3
    用于社会福利的彩票公益金支出  
    用于体育事业的彩票公益金支出  
    用于教育事业的彩票公益金支出 3
    用于残疾人事业的彩票公益金支出  
    用于扶贫的彩票公益金支出  
    用于城乡医疗救助的彩票公益金支出  
    用于其他社会公益事业的彩票公益金支出  
其他政府性基金相关支出 0
  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  
本年基金支出合计 3
转移性支出 0
   上解上级支出  
   调出资金  
   债务还本支出  
   年终累计结余  
支出总计 3
2016年度博山区白塔镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
单位:万元
单位 “三公”经费支出合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
博山区 88.00 0.00 69.00 0.00 69.00 19.00
备注:
   2016年博山区区级预算部门三公经费决算数为88万元,比年初预算数减少2万元,主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:
   1.因公出国(境)费,指工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。2016年度区本级因公出国(境)经费0万元。
   2.公务用车购置及运行维护费,指公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度区本级公务用车购置及运行维护费69万元,比年初预算数减少1万元。其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费69万元,比年初预算数减少1万元,公务用车保有量为14辆。公务用车运行维护费减少的主要原因是行政单位实行车改,公务用车数量减少,各部门严格落实公务用车管理规定,加强了公务用车日常管理,有效压减了运行维护费支出。

                                      
   3.公务接待费,指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年度区本级公务接待全部为国内公务接待,公务接待费19万元,比年初预算数减少1万元,共计接待230批次,2600人次。公务接待费减少的主要原因是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定,严格公务接待,减少接待支出。