博山区域城镇
标题: 2024年域城镇人民政府部门决算分析报告
索引号: 113703040042188407/2025-5553267 文号:
发文日期: 2025-07-31 发布机构: 博山区域城镇

2024年域城镇人民政府部门决算分析报告

发布日期:2025-07-31
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2024年域城镇人民政府部门决算分析报告

 

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。    

3)负责辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

 

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

 2024 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 2 个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

行政单位

1

0

 

事业单位

1

0

 

其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

行政单位

1

0

 

事业单位(含行业)

1

0

 

民间非营利组织

 

 

 

企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

一级预算单位

2

0

 

二级预算单位

 

 

 

三级预算单位

 

 

 

 

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

在职人员:2024年域城镇行政实有人数22人;事业编实有人数56人;在职实有人员共计78人,比上年增加1人。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2024年部门收入支出年初预算为3638万元,2023年部门收入收入支出年初预算为1991万元,预算数增加2024年年度执行中收入数调整为3638万元,主要原因是收入增加2023年年度执行中支出数调整为3638万元,主要原因是收入增加,支出也相应增加

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

1)2024年部门收入执行数为3638元,2024年部门收入预算数是3638万元以下是部门支出预算数、调整预算数、决算数情况:

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

栏次

 

4

5

6

一、一般公共服务支出

32

9,910,000.00

14,721,604.00

14,721,604.00

二、外交支出

33

 

 

 

三、国防支出

34

 

 

 

四、公共安全支出

35

 

770,000.00

770,000.00

五、教育支出

36

 

 

 

六、科学技术支出

37

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

618,200.00

618,200.00

八、社会保障和就业支出

39

 

5,105.00

5,105.00

九、卫生健康支出

40

 

2,040,000.00

2,040,000.00

十、节能环保支出

41

 

100,000.00

100,000.00

十一、城乡社区支出

42

10,000,000.00

12,040,000.00

12,040,000.00

十二、农林水支出

43

5,000,000.00

14,326,548.58

14,326,548.58

十三、交通运输支出

44

 

990,000.00

990,000.00

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

十六、金融支出

47

 

 

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

 

十九、住房保障支出

50

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

113,760.00

113,760.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

770,000.00

770,000.00

二十三、其他支出

54

 

 

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

 

 

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

全年预算数

决算数

 

栏次

 

7

8

9

 

一、基本支出

58

9,910,000.00

19,910,000.00

19,910,000.00

 

      人员经费

59

9,910,000.00

18,116,533.00

18,116,533.00

 

      公用经费

60

 

1,793,467.00

1,793,467.00

 

二、项目支出

61

15,000,000.00

26,585,217.58

26,585,217.58

 

    其中:基本建设类项目

62

 

 

 

 

三、上缴上级支出

63

 

 

 

 

四、经营支出

64

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

65

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

67

 

 

 

 

经济分类支出合计

68

46,495,217.58

 

一、工资福利支出

69

15,703,733.00

 

二、商品和服务支出

70

28,258,884.58

 

三、对个人和家庭的补助

71

2,412,800.00

 

四、债务利息及费用支出

72

 

 

五、资本性支出(基本建设)

73

 

 

六、资本性支出

74

119,800.00

 

七、对企业补助(基本建设)

75

 

 

八、对企业补助

76

 

 

九、对社会保障基金补助

77

 

 

十、其他支出

78

 

 

 

2)差异原因分析。

按支出功能分类,支出年度预算数与支出决算数差距有以下几项支出:

1.一般公共服务支出年度预算数为991万元,年度决算数为1472.16万元,年度决算数较年度预算数增加481.16万元,幅为32.68%,

2.城乡社区支出年度预算数为1000万元年度决算数为1204万元,年度决算数较年度预算数增加204万元,幅为20.4%

3.农林水支出年度预算数为500万元,年度决算数为1432.65万元,年度决算数较年度预算数增加932.65万元

5.国有资本经营预算支出无年初预算数,年度决算数为11.38万元。

以上几组支出数据年度决算数较年度预算数变化较大,具体原因是2024年各项城乡建设工程款、教育工程款、土地拆迁款变化较大。

2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

2024年部门总收入4649.52万元,其中:一般公共预算财政拨款3638.14万元,占总收入的78.24%;政府性基金预算财政拨款1000万元,占总收入的21.5%,国有基本经营预算财政拨款11.376万元,占总收入的0.26%

2024年部门总支出情况2024年部门总支出4649.52万元

按支出性质分类:基本支出1191万元,占总支出的25.61%,项目支出2658.52万元,占总支出的57.18%。

按功能科目分类:一般公共服务支出1472.16 万元,占总支出32%;公共安全支出77万元,占总支出2%;文化体育与传媒支出61.82万元,占总支出1%;社会保障和就业支出0.5105万元,占总支出1%;卫生健康支出204万元,占总支出4%;节能环保支出10万元,占总支出1%;城乡社区支出1204万元,占总支出26%;农林水支出1432.65万元,占总支出31%;国有资本经营预算支出11.376万元,占总支出1%,灾害防治及应急管理支出77万元,占总支出1%。

2)收入支出按部门所属单位分布情况。

项目

本年收入

本年支出

支出功能分类科目代码

科目名称

栏次

5

6

合计

46,495,217.58

46,495,217.58

201

一般公共服务支出

14,721,604.00

14,721,604.00

20101

人大事务

260,000.00

260,000.00

2010101

  行政运行

260,000.00

260,000.00

20102

政协事务

260,000.00

260,000.00

2010201

  行政运行

260,000.00

260,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9,150,000.00

9,150,000.00

2010301

  行政运行

9,150,000.00

9,150,000.00

20105

统计信息事务

770,000.00

770,000.00

2010501

  行政运行

770,000.00

770,000.00

20106

财政事务

1,020,000.00

1,020,000.00

2010601

  行政运行

1,020,000.00

1,020,000.00

20108

审计事务

510,000.00

510,000.00

2010801

  行政运行

510,000.00

510,000.00

20129

群众团体事务

260,000.00

260,000.00

2012901

  行政运行

260,000.00

260,000.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

260,000.00

260,000.00

2013101

  行政运行

260,000.00

260,000.00

20132

组织事务

2,001,604.00

2,001,604.00

2013202

  一般行政管理事务

240,000.00

240,000.00

2013299

  其他组织事务支出

1,761,604.00

1,761,604.00

20139

社会工作事务

230,000.00

230,000.00

2013999

  其他社会工作事务支出

230,000.00

230,000.00

204

公共安全支出

770,000.00

770,000.00

20406

司法

770,000.00

770,000.00

2040601

  行政运行

770,000.00

770,000.00

207

文化旅游体育与传媒支出

618,200.00

618,200.00

20701

文化和旅游

618,200.00

618,200.00

2070101

  行政运行

260,000.00

260,000.00

2070199

  其他文化和旅游支出

358,200.00

358,200.00

208

社会保障和就业支出

5,105.00

5,105.00

20808

抚恤

5,105.00

5,105.00

2080899

  其他优抚支出

5,105.00

5,105.00

210

卫生健康支出

2,040,000.00

2,040,000.00

21007

计划生育事务

2,040,000.00

2,040,000.00

2100716

  计划生育机构

2,040,000.00

2,040,000.00

211

节能环保支出

100,000.00

100,000.00

21103

污染防治

100,000.00

100,000.00

2110302

  水体

100,000.00

100,000.00

212

城乡社区支出

12,040,000.00

12,040,000.00

21201

城乡社区管理事务

2,040,000.00

2,040,000.00

2120101

  行政运行

2,040,000.00

2,040,000.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

10,000,000.00

10,000,000.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

10,000,000.00

10,000,000.00

213

农林水支出

14,326,548.58

14,326,548.58

21301

农业农村

983,448.58

983,448.58

2130101

  行政运行

770,000.00

770,000.00

2130199

  其他农业农村支出

213,448.58

213,448.58

21302

林业和草原

510,000.00

510,000.00

2130201

  行政运行

510,000.00

510,000.00

21303

水利

711,500.00

711,500.00

2130301

  行政运行

260,000.00

260,000.00

2130399

  其他水利支出

451,500.00

451,500.00

21307

农村综合改革

12,121,600.00

12,121,600.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

12,121,600.00

12,121,600.00

214

交通运输支出

990,000.00

990,000.00

21401

公路水路运输

990,000.00

990,000.00

2140104

  公路建设

990,000.00

990,000.00

223

国有资本经营预算支出

113,760.00

113,760.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

113,760.00

113,760.00

2230105

  国有企业退休人员社会化管理补助支出

113,760.00

113,760.00

224

灾害防治及应急管理支出

770,000.00

770,000.00

22401

应急管理事务

770,000.00

770,000.00

2240106

  安全监管

770,000.00

770,000.00

 

3.支出按经济分类科目分析。

1)三公经费支出情况: “三公”经费总额27.92万元,上年增加128464.14元,增幅85.19%。

2)会议费支出情况:会议费0.9万元,减少150元

3)培训费支出情况:培训费0.20万元,比上年无变化

4.财政拨款收入、支出分析。

2024年一般公共预算财政拨款3638.14万元,比上年减少5250.29万元,主要原因是一般公共预算财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款1000万元,比上年增加943.38万元,主要变动原因是指标文件增加。

以下是基本支出和项目支出的具体构成情况:

项目

 

 

支出功能分类科目代码

科目名称(二级项目名称)

财政拨款

财政拨款

栏次

4

7

合计

19,910,000.00

19,910,000.00

201

一般公共服务支出

12,490,000.00

12,490,000.00

20101

人大事务

260,000.00

260,000.00

2010101

  行政运行

260,000.00

260,000.00

2010101

  2024行政运行

260,000.00

260,000.00

20102

政协事务

260,000.00

260,000.00

2010201

  行政运行

260,000.00

260,000.00

2010201

  2024行政运行

260,000.00

260,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9,150,000.00

9,150,000.00

2010301

  行政运行

9,150,000.00

9,150,000.00

2010301

  2024行政运行

9,150,000.00

9,150,000.00

20105

统计信息事务

770,000.00

770,000.00

2010501

  行政运行

770,000.00

770,000.00

2010501

  2024行政运行

770,000.00

770,000.00

20106

财政事务

1,020,000.00

1,020,000.00

2010601

  行政运行

1,020,000.00

1,020,000.00

2010601

  2024行政运行

1,020,000.00

1,020,000.00

20108

审计事务

510,000.00

510,000.00

2010801

  行政运行

510,000.00

510,000.00

2010801

  2024行政运行

510,000.00

510,000.00

20129

群众团体事务

260,000.00

260,000.00

2012901

  行政运行

260,000.00

260,000.00

2012901

  2024行政运行

260,000.00

260,000.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

260,000.00

260,000.00

2013101

  行政运行

260,000.00

260,000.00

2013101

  2024行政运行

260,000.00

260,000.00

204

公共安全支出

770,000.00

770,000.00

20406

司法

770,000.00

770,000.00

2040601

  行政运行

770,000.00

770,000.00

2040601

  2024行政运行

770,000.00

770,000.00

207

文化旅游体育与传媒支出

260,000.00

260,000.00

20701

文化和旅游

260,000.00

260,000.00

2070101

  行政运行

260,000.00

260,000.00

2070101

  2024行政运行

260,000.00

260,000.00

210

卫生健康支出

2,040,000.00

2,040,000.00

21007

计划生育事务

2,040,000.00

2,040,000.00

2100716

  计划生育机构

2,040,000.00

2,040,000.00

2100716

  2024行政运行

2,040,000.00

2,040,000.00

212

城乡社区支出

2,040,000.00

2,040,000.00

21201

城乡社区管理事务

2,040,000.00

2,040,000.00

2120101

  行政运行

2,040,000.00

2,040,000.00

2120101

  2024行政运行

2,040,000.00

2,040,000.00

213

农林水支出

1,540,000.00

1,540,000.00

21301

农业农村

770,000.00

770,000.00

2130101

  行政运行

770,000.00

770,000.00

2130101

  2024行政运行

770,000.00

770,000.00

21302

林业和草原

510,000.00

510,000.00

2130201

  行政运行

510,000.00

510,000.00

2130201

  2024行政运行

510,000.00

510,000.00

21303

水利

260,000.00

260,000.00

2130301

  行政运行

260,000.00

260,000.00

2130301

  2024行政运行

260,000.00

260,000.00

224

灾害防治及应急管理支出

770,000.00

770,000.00

22401

应急管理事务

770,000.00

770,000.00

2240106

  安全监管

770,000.00

770,000.00

2240106

  2024安全监管

770,000.00

770,000.00

 

 

项目

 

 

支出功能分类科目代码

科目名称(二级项目名称)

财政拨款

财政拨款

小计

栏次

4

8

合计

26,585,217.58

26,585,217.58

201

一般公共服务支出

2,231,604.00

2,231,604.00

20132

组织事务

2,001,604.00

2,001,604.00

2013202

  一般行政管理事务

240,000.00

240,000.00

2013202

  关于下达2024年第一书记工作经费和引导资金预算指标的通知

240,000.00

240,000.00

2013299

  其他组织事务支出

1,761,604.00

1,761,604.00

2013299

  中共博山区委组织部博山区财政局关于下达2024年城市社区党组织服务群众专项经费的通知

1,761,604.00

1,761,604.00

20139

社会工作事务

230,000.00

230,000.00

2013999

  其他社会工作事务支出

230,000.00

230,000.00

2013999

  关于下达2024年城市社区运转经费市级补助资金预算指标的通知

230,000.00

230,000.00

207

文化旅游体育与传媒支出

358,200.00

358,200.00

20701

文化和旅游

358,200.00

358,200.00

2070199

  其他文化和旅游支出

358,200.00

358,200.00

2070199

  下达2023年省级宣传文化旅游发展资金预算指标的通知

358,200.00

358,200.00

208

社会保障和就业支出

5,105.00

5,105.00

20808

抚恤

5,105.00

5,105.00

2080899

  其他优抚支出

5,105.00

5,105.00

2080899

  中共博山区委组织部博山区财政局关于做好2024年上半年建国前农村老党员生活补助费发放工作的通知

5,105.00

5,105.00

211

节能环保支出

100,000.00

100,000.00

21103

污染防治

100,000.00

100,000.00

2110302

  水体

100,000.00

100,000.00

2110302

  关于下达博山区省级环境污染防治资金预算指标的通知

100,000.00

100,000.00

212

城乡社区支出

10,000,000.00

10,000,000.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

10,000,000.00

10,000,000.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

10,000,000.00

10,000,000.00

2120801

  关于下达南域城社区城中村改造项目拆迁补偿资金预算指标的通知

10,000,000.00

10,000,000.00

213

农林水支出

12,786,548.58

12,786,548.58

21301

农业农村

213,448.58

213,448.58

2130199

  其他农业农村支出

213,448.58

213,448.58

2130199

  关于下达乡村振兴重大专项资金

213,448.58

213,448.58

21303

水利

451,500.00

451,500.00

2130399

  其他水利支出

451,500.00

451,500.00

2130399

  关于下达乡村振兴重大专项资金

451,500.00

451,500.00

21307

农村综合改革

12,121,600.00

12,121,600.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

12,121,600.00

12,121,600.00

2130705

  关于下达2024年乡村振兴重大专项资金

12,121,600.00

12,121,600.00

214

交通运输支出

990,000.00

990,000.00

21401

公路水路运输

990,000.00

990,000.00

2140104

  公路建设

990,000.00

990,000.00

2140104

  关于调整下达2023年乡村振兴重大专项资金

990,000.00

990,000.00

223

国有资本经营预算支出

113,760.00

113,760.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

113,760.00

113,760.00

2230105

  国有企业退休人员社会化管理补助支出

113,760.00

113,760.00

2230105

  关于下达2024年市属国有企业退休人员社会化管理补助资金预算指标的通知

113,760.00

113,760.00

 

、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位制定并实施一系列制度、流程、程序和方法,加强对所属单位预算、资产、财务、内控建设等方面监督检查。依法设置资产管理账簿,资产按照规定及时登记入账,做到账实相符;严格实施会计对账,使用合规的原始凭证进行列支,及时纠正财务会计不规范问题;完善内部财务管理办法,积极开展内部审计。认真学习决算编制严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决算,切实做到决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时,并按照规定及时、准确地公开决算数据。