标题: | 2022年博山区审计局部门工作会议 | ||
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索引号: | 11370304004218154w/2022-5292908 | 文号: | |
发文日期: | 2022-05-10 | 发布机构: | 博山区审计局 |
审计组于2022年3月29日至4月29日,对博山区文化和旅游局(以下简称区文旅局)2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。 首先,审计组向局领导汇报了该单位的基本情况和审计实施单位承诺及提供资料等情况。 其次,审计组长汇报区文旅局2021年预决算情况及审计查出问题情况。 再次,针对审计发现的问题,提出了处理意见和建议。 最后,参会人员针对报告内容进行研究讨论。 乔鑫江:经过讨论,我认为审计报告内容全面、数字真实准确,通过审计报告。为了我局预算执行审计项目同类问题定性表述一致,建议做一下微调。 李梓铭:同意乔鑫江同志意见,将年初预算编制不完整,调整为预算编制不完整;将其他收入未编入部门决算草案,调整为部门决算编制不完整;将违规实施政府购买服务,调整为政府购买服务主体资格不符合规定。 阎雯:同意乔鑫江、李梓铭同志意见。我认为审计报告内容全面、数字真实准确,定性准确、表述统一,通过审计报告。 张徵毅:同意乔鑫江、李梓铭同志意见。我认为审计报告内容全面、数字真实准确,定性准确、表述统一,通过审计报告。 鹿伟:同意乔鑫江、李梓铭同志意见。我认为审计报告内容全面、数字真实准确,定性准确、表述统一,通过审计报告。 |