标题: | 关于2024年财政预算执行情况 和2025年财政预算(草案)的报告 | ||
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索引号: | 1137030400421863XL/2025-5515026 | 文号: | |
发文日期: | 2025-04-11 | 发布机构: | 博山区八陡镇 |
关于2024年财政预算执行情况
和2025年财政预算(草案)的报告
──2025年4月10日在八陡镇第十九届
人民代表大会第五次会议上
各位代表:
现将八陡镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)报告如下,请予审议。
一、2024年财政预算执行情况
2024年,在镇党委的坚强领导下,全镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全区攻坚突破总体思路,勇于创新,扎实工作,着力培财源、抓增收、保重点,为全镇高质量发展作出了积极贡献,财政预算执行情况正常。
2024年,八陡镇完成财政收入9294万元,同比上升7.93%。体制结算和各项财政专款、补助2032万元,实际可用财力2032万元,预算内支出2032万元,实现了财政收支平衡。主要支出项目是:一般公共服务支出928万元;教育支出117万元;文化旅游体育与传媒支出26万元;节能环保支出378万元;卫生健康支出10万元;城乡社区支出79万元;农林水支出224万元;住房保障支出120万元;社会保障和就业支出89万元;国有资本经营预算支出61万元。
各位代表,2024年全镇财政经济保持平稳运行,这是镇党委坚强领导和全镇各企事业单位大力支持的结果。同时,我们也清醒的认识到,工作中仍有许多困难和挑战,今后我们将继续把抓税源、抓增收作为全镇财政工作的重点,把握好各项财政、经济政策,争取2025年财政工作再上一个新台阶。
二、2025年财政预算草案
2025年全镇财政工作指导思想是:紧紧围绕全区创新提升总体思路,坚持稳中求进,加强税源建设,完善协税护税机制,坚持统筹兼顾和增收节支相结合的原则,严控一般性支出,保障民生支出,提高财政资金使用效益,为全镇经济社会高质量发展提供有力保障。
依据上述指导思想,2025年财政预算安排如下:镇级财政预算支出为2235万元,主要项目是:一般公共服务支出1020万元;教育支出129万元;文化旅游体育与传媒支出29万元;节能环保支出416万元;卫生健康支出11万元;城乡社区支出87万元;农林水支出246万元;住房保障支出132万元;社会保障和就业支出98万元;国有资本经营预算支出67万元。
各位代表,2025年我们将在镇党委的坚强领导下,以永不懈怠的精神状态,凝心聚力、担当作为、创新提升,为全面推动八陡镇高品质发展而努力奋斗!